Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji kursu.
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- Trwa nabór
- 20 godzin zajęć dydaktycznych
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
CEL
Celem kształcenia jest poznanie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce w oparciu o aktualne przepisy prawa. Nauka ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby słuchacz nabył od podstaw wiedzę dotyczącą zasad opodatkowania transakcji VAT. Kurs obejmuje nie tylko wyjaśnienie przepisów ale również liczne przykłady praktyczne poparte orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.
Stopień trudności omawianych zagadnień uzależniony jest od poziomu zaawansowania i posiadanej wiedzy przez uczestników kursu.
UCZESTNICY
Kurs kierowany jest do księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, kandydatów na doradców podatkowych i biegłych rewidentów, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.
WYKŁADOWCA
Dawid Obrzeżgiewicz - Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej, właściciel biura rachunkowego. Doświadczenie zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej. Stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
PROGRAM
1. Podstawy prawne regulujące podatek od towarów i usług (VAT).
2. Dostawa towarów i świadczenie usług na terenie kraju – wybrane transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi.
3. Ogólna charakterystyka transakcji zagranicznych (eksport, import, WDT, WNT) oraz miejsce ich świadczenia (opodatkowania).
4. Podatnicy podatku od towarów i usług (zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe).
5. Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne.
6. Podstawa opodatkowania.
7. Stawki podatku i zwolnienia przedmiotowe.
8. Ogólne zasady odliczenia podatku naliczonego i zwrotu nadwyżki VAT (terminy i ograniczenia).
9. Jak zgłosić się do VAT-u i wyrejestrować z VAT-u?
10. Ewidencja dla potrzeb VAT oraz sposób jego rozliczania (terminy, deklaracje, informacje podsumowujące).
11. JPK V7M i JPK V7K – przestawienie praktycznego ujęcia wprowadzonych zmian w 2020 roku w rozliczaniu podatku VAT.
12. Mechanizm podzielonej płatności.
13. Rozliczanie zakupu, eksploatacji, leasingu samochodu osobowego dla potrzeb VAT.
14. Rozliczanie świadczenia usług poza terytorium kraju oraz importu usług.
15. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
16. Rozliczanie eksportu i importu towarów.
17. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu.
18. Rozliczanie transakcji trójstronnych w praktyce.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.